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双柏县卫生健康局2026年部门预算公开 (汇总)

索引号:wsj /2026-00025 公文范围:公开 发文日期:2026年03月09日 发布机构:双柏县卫健局 文  号: 生效日期:

监督索引号53232200336100000

 

双柏县卫生健康局2026年部门预算公开(汇总)


双柏县卫生健康局2026年预算公开目录(汇总)


第一部分 双柏县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县卫生健康局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2026年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2026年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表


双柏县卫生健康局2026年部门预算编制说明(汇总)

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设,规范执法行为,监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

4.拟定辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和基本药物目录,以及云南省药品增补目录,执行省、州、县基本药物采购、配送、采取的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策,实施促进出生人口性别平衡的政策措施,监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施,稳定低生育水平。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施,制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施,建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目,以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

双柏县卫生健康局共设置12个内设机构,包括:办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中彝医发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。

所属独立核算,独立批复单位8个,分别是:

1.双柏县妥甸卫生院

2.双柏县大庄中心卫生院

3.双柏县法脿中心卫生院

4.双柏县鄂嘉中心卫生院

5.双柏县大麦地卫生院

6.双柏县安龙堡卫生院

7.双柏县爱尼山卫生院

8.双柏县独田卫生院

(三)重点工作概述

1.卫生健康系统党的建设全面加强。公立医院党建基础不断夯实,全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于卫生健康工作重要论述。党建与业务双促双融。认真落实公立医院党委领导下的院长负责制,二级公立医院临床医技科室党支部“双带头人”覆盖率达100%,“三培养”机制成效明显。行业生态正本清源。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育,在全县医疗卫生机构开展医德医风集中整治,持续深化医药领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

2.医药卫生体制改革深入推进。紧密型县域医共体建设持续深化。实现县乡公立医疗机构在人、财、物、技等方面的深度统筹管理。医共体信息化建设实现县、乡、村三级数据互联互通和检验检查结果互认,2025年,检查检验结果共减少重复检查6578项次,为群众节省就医费用16.36万元。公立医院改革与高质量发展示范项目加快推进。认真落实公改项目“一方案三清单”,紧紧围绕绩效目标任务,采取“周调度、月监测”的方式推进项目建设,召开工作推进调度会议8次,研究部署会17次,协调解决医院发展、人员激励、医保衔接等关键堵点痛点,形成政策合力,以“一把手”工程推动,形成“全县一盘棋”格局,公改项目按照州级具体工作安排稳步推进。

3.县域医疗服务能力稳步提升。基础设施建设持续夯实。县域医疗医学中心(县中医院建设项目)于2025年3月25日正式投入使用,县人民医院与县中医医院搬迁入驻后,采取“一套人马、两块牌子”模式整合人才、技术资源,推动中西医融合发展;县妇幼保健院整体搬迁建设项目加快推进,儿童早期综合发展工作坊落户县妇幼保健院,群众就医环境持续改善。专科建设不断加强。持续深化与北京中医药大学、昆明市第一人民医院等院校和医疗机构的交流合作,累计建成省级薄弱专科2个、省级特色专科1个,州县级临床重点专科2个,专科联盟17个、省州专家工作站45个、实践教学基地4个,县人民医院临床营养科通过省级验收,开设神经系统疾病科、老年医学科等专科,县域急危重症救治能力和疑难病症诊疗水平显著提升。医疗技术水平稳步提升。县人民医院通过二级甲等医院复评审、县级公立综合医院第二阶段提质达标及临床服务“五大中心”通过省级验收,达到三级医院服务能力;大庄中心卫生院服务能力达到国家推荐标准。开展心脑、心血管、肿瘤靶向治疗、骨科等新技术53项,有效填补了三四级手术技术空白,并吸引了易门、峨山等周边县市患者到双柏就医。县域内实现胸痛救治站点全覆盖,建成肿瘤防治站点3个,构建覆盖全县院前急救“一张网”,山区急救“15分钟急救圈”全面贯通。选派8名医疗骨干下沉乡镇卫生院开展对口帮扶,通过技术指导、业务带教、诊疗协作等方式,持续推动医疗资源扩容下沉,切实提升基层医疗机构服务能力。无偿献血工作全面推进。2025年全县共组织无偿献血活动17次,累计成功参与无偿献血1487人次,总献血量达414780毫升,千人口献血率为11.53,圆满完成2025年健康县城建设目标要求。

4.公共卫生服务体系不断健全。疾病防控工作不断加强。全县无甲类传染病报告,乙类传染病发病率256.59/10万,丙类传染病发病率703.08/10万,其他类传染病发病率166.35/10万,传染病疫情保持平稳。持续强化疫情监测预警,完善国家传染病智能监测预警前置软件部署应用,进一步巩固公共卫生安全防线,提升突发公共卫生事件应对能力。基本公共卫生服务质量逐步提升。65岁及以上老年人健康管理率67.20%,高血压、糖尿病患者规范管理率分别达84.85%、79.96%,严重精神障碍患者规范管理率达99.77%;扎实开展国家基本公共卫生服务项目,强化结果运用,促进服务质量持续提升。妇幼健康服务持续优化。截至目前,全县孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均为2.14‰;持续推进免费婚前医学检查、孕前优生健康检查等项目,婚前医学检查率达99.09%,孕前优生健康检查目标人群覆盖率达100%。

5.中彝医药健康产业提质增效。深化中彝医药人才培育。31人取得彝医(专长)医师资格,彝医医师认定35人,建成名医、彝医工作室5个,特色诊疗技艺传承发展,中彝医药服务县乡村全覆盖。加快推进中彝医药产业融合发展。依托“云药之乡”优势,深入挖掘《齐苏书》内涵,开发中彝医药配方颗粒、药膳等特色产品。目前,县中医医院研制出“查姆齐苏彝药痛风贴、秘方贴、饮、通络液、防治皲裂乳膏”等6款院内制剂及10款中药养生茶饮,开发以双柏县道地药材为主、融入彝绣元素的中药香囊等文创产品。大力弘扬中彝医药文化。充分发挥双柏中彝医药健康文化体验馆功能,开展中彝医药文化惠民等活动,累计接待参观学习230余场次6500余人次,中华中医药学会中药调剂与合理用药分会2025年学术年会在双柏召开,中彝医药影响力不断扩大。

6.卫生人才队伍建设成效明显。高端引进实现技术突破。探索“设备+人才=服务能力”的改革思路,成功引进心内介入领域专家1名,依托新建的介入导管室等先进设备,成功开展心脏冠状动脉介入、脑血管造影等手术560余台,实现县域内心血管类高需求手术“零的突破”及常态化开展。银龄计划激活经验资源。制定《双柏县贯彻落实省、州“银龄医师”行动计划(试行)十条措施》,累计引进来自云南省第一人民医院等医院的27名“银龄医师”,其中年内引进“银龄医师”20名,充分发挥“银龄医师”在诊疗、手术、带教等方面的积极作用,带动年轻医师成长。精准招聘充实专业力量。依托事业单位公开招聘、急需紧缺人才公开招聘专业人员23人(其中:事业单位公开招聘15人、急需紧缺人才8人),涵盖临床医学、中医学等,有效填补肿瘤、精神心理、病理等学科空白。外训内培提升专业素养。采取“赴外研学+上级进修”和“集中培训+分散培训”的模式,年内选派2批80名骨干人员赴北京中医药大学参加“双柏优才”研学培训班;29名县乡医疗机构紧缺专业技术人才和骨干医师(医生9名、护理18名、医技2名)到上级三级医院进修学习;14名乡村医生到上级医院参加基层医疗服务能力提升培训。

二、预算单位基本情况

双柏县卫生健康局编制2026年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位8个。截至2025年10月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制198人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0人,事业编制189人。在职实有195人,其中: 财政全额保障195人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员59人,其中:离休0人,退休60人。 

车辆编制13辆,实有车辆13辆,超编0辆。 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况 

双柏县卫生健康局2026年部门财务总收入72395455.43元,其中:一般公共预算35104148.27元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,单位资金收入37291307.16元(其中:事业收入31628759.00元;事业单位经营收入0元;上级补助收入0元;附属单位上缴收入0元;非同级财政拨款收入0元,其他收入5662548.16元)。 

与上年对比:2025年部门财务总收入减少1233866.8元,下降1.68%,其中,一般公共预算收入增加1800888.04元,增长5.41%,增加的主要原因:一是2025年机构撤并,县卫生监督执法局并入我单位行政人员4人,基本支出相应增加,二是由于人员变动及基数调整用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等社会保障和就业支出比上年增加;三是由于持续开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等,卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加;四是下属8个基层卫生院医疗收入比上年下降,单位自有资金减少 3034754.84元;政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年相比均无变化,原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。 

(二)财政拨款收入情况 

双柏县卫生健康局2026年部门财政拨款收入35104148.27元,其中:本年收入35104148.27元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款33303260.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,财政拨款收入增加1800888.04元,增长5.41%,增加的主要原因是:一是2025年机构撤并,县卫生监督执法局并入我单位行政人员4人,基本支出相应增加,二是由于人员变动及基数调整用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等社会保障和就业支出比上年增加;三是由于持续开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务等,卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加;政府性基金、国有资本经营收益与上年相比均无变化,原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

双柏县卫生健康局2026年预算总支出73629322.23元。财政拨款安排支出35104148.27元,其中:基本支出34125159.12元,与上年32343260.23元对比,增加1781898.89元,增长5.51%,主要原因分析是:一是2025年机构撤并,县卫生监督执法局并入我单位行政人员4人,基本支出相应增加,二是用于卫生健康管理事务行政运行经费比上年增加,基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障和就业支出比上年增加,住房公积金比上年增加。

项目支出978989.15元,与上年960000.00元对比,增加18989.15元,增长1.98%,增加的主要原因:一是基本公共卫生服务专项经费比上年增加16999.95元;二是本年度重大公共卫生服务(艾滋病防治)专项经费增加2000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县卫生健康局2026年财政拨款安排支出35104148.27元,支出按功能科目分类如下

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:373361.8元,主要用于本部门发放退休人员工资。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:906553.2元,主要用于发放下属8个卫生院退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:3633822.69元,主要用于本部门为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:474073.00元,主要用于本部门退休人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:150579.00元,主要用于发放本部门遗属补助。

6.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行:3438979.61元,主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);对家庭对个人和家庭的补助(包含遗属补助)。

7.2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务:33500.00元,主要用于春节慰问法脿麻风院特殊人员7人,以及春节在县医院、县中医院、县妇幼保健院、县中西医结合医院住院的农村困难群众。

8.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院21045358.12元,主要用于乡镇卫生院保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。 

9.2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务:402199.95元,主要用于卫生医疗单位考核及离岗乡村医生一次性生活补助开支。 

10.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:32000.00元,主要用于防治艾滋病防治县级配套补助支出。

11.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:476189.20元,主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参保费用。

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:88784.81元,主要用于本部门行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:1095244.25元,主要用于本部门事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:731263.60元,主要用于本部门全体工作人员缴纳的基本公务员医疗补助的经费开支。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出:96039.83元,主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2134175.04元,主要用于本部门全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况35104148.27

2025年财政拨款安排支出35104148.27元,其中:

1.基本支出32343260.23元,其中:30101基本工资:8545104.00元,30102津贴补贴:2717832.00元,30103奖金:459791.00元,30107绩效工资:10589665.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费3633822.69元,30109 职业年金纪实474073.00元,30110职工基本医疗保险缴费:1184029.06元,30111公务员医疗补助缴费:731263.60元,30112其他社会保障缴费:206674.73元,30113住房公积金:2134175.04元,30201办公费:40367.00元,30211差旅费:18000.00元,30215会议费:5000.00元,30216培训费:1500.00元,30217 公务接待费:12000.00元,30228:工会经费:37268.00元,30231:公务用车运行维护费:30000.00元,30239:其他交通费用:118800.00元,30299 其他商品和服务支出:14200.00元,30302退休费:1260915.00元,30305 生活补助:1596000.00元,30399 其他对个人和家庭的补助:199200.00元。 

2.项目978989.15元,其中:30201办公费424799.95元,30305 生活补助:554189.20元。 

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目42个,采购预算资金739733.00,其中:政府采购货物预算322200.00元、政府采购服务预算417533.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000.00元,较上年减少1000.00元,下降2.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

双柏县卫生健康局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因:本年及上年因公出国(境)费预算均为0元。

(二)公务接待费

双柏县卫生健康局2026年公务接待费预算为12000.00元,与上年相比减少1000.00元,国内公务接待批次为12次,共计接待226人次。

与上年对比减少的原因:我单位严格落实厉行节约,持续规范接待流程,明确无公函不接待、简餐标准化,从源头压减超标与浪费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县卫生健康局2026年无财政确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  双柏县卫生健康局2026年财政拨款运行经费安排268435.00元,较上年244047.00元相比增加24388.00元,增长9.99%(其中:办公费40367.00元,较上年34651.00元增加5716.00元;差旅费18000.00元,较上年15000.00元增加3000.00元;会议费5000.00元,与上年一致;培训费1500.00元,与上年一致;公务接待费12000.00元,与上年相比减少1000.00元;工会经费37268.00元,较上年36396.00元增加872.00元;公务用车运行维护费30000.00元,与上年一致;其他交通费用118800.00元,较上年103200.00元增加156000.00元)。

增加的主要原因:一是2025年机构撤并,县卫生监督执法局并入我单位行政人员4人,机关运行经费相应增加;二是单位干部职工出差比上年增加,差旅费比上年增加3000.00元;三是人员增加,相应的其他交通费比上年增加15600.00元。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生健康局2026年委托业务费安排0元,与上年0元对比无增减变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,双柏县卫生健康局资产总额 114981530.4元,其中:流动资产39441418.89元,固定资产38911813.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程36298358.15元,无形资产329940.00元,其他资产0元。与上年111244480.63元相比,本年资产总额增加3737049.72元,其中:流动资产比上年减少3589289.22元,固定资产增加2931338.89元,在建工程增加4395000.00元,无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。


监督索引号53232200336100111



附件【双柏县卫生健康局2026年部门预算公开表(汇总).xlsx
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