监督索引号53232200336100501000
双柏县安龙堡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)单位整体支出绩效自评情况
(二)单位整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施;
(2)负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作;
(3)负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
(4)负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
(5)负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训;
(6)承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
双柏县安龙堡卫生院内设机构6个,包括:综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
双柏县安龙堡卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局部2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡卫生院2024年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。
年末其他人员6人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属3人。
实有车辆编1辆,在编实有车辆1辆。超编0辆。
(二)2024年度重点工作任务概述
1、强化理论学习,夯实基础抓党建
安龙堡卫生院认真贯彻学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,努力践行《中国共产党纪律处分条例》专题教育。强化党员干部集中学习和个人自学相结合,将政治学习和业务及管理工作相结合,积极撰写心得体会,促进思想和工作理念不断创新。全年共召开党员大会 4 次,党小组 12 次,主题党日活动 12 次,讲党课 4 次通过全面加强政治理论学习,使党员干部的思想认识明显提高,队伍创造力、凝聚力、战斗力不断增强。
2、强化制度建设,岗位明确抓落实
随着卫生党建工作不断完善,安龙堡卫生院支部不断完善工作制度和工作流程,对原有制度和流程进行了不断的完善和规范,进一步强化党对卫生工作的统领,更加规范支部制度建设,明确岗位职责,更好的推动县委卫健工委党建工作抓实抓细。
3.强化廉洁党建,注重党员思想引导
始终坚持党风廉政建设与医疗服务行业作风建设齐头并进;坚持内炼素质,提高拒腐防变能力;坚持恪尽职守,认真落实廉洁从医。2024 年开展党员集体廉政谈心谈话活动1 次,签订了廉洁从政承诺书 6 份;医疗卫生领域反腐会议4 次,观看警示教育宣传片 5 场;开展行业作风整顿会议 4次,《医护人员九不准》宣讲 2 次,签署《医疗卫生行业不正之风治理活动公开承诺书》《廉洁自律承诺书》《拒绝酒驾、赌博承诺书》《防范电信诈骗承诺书》等各 30 余人。开展院内“以案促改”警示教育 4 次,组织全体干部职工进行“医德医风”专题培训学习,严格履行行业“九不准、三要求”职责内容,抓好落实中央八项规定,坚决反对“四风”问题,认真贯彻落实“三重一大”制度,坚持六项重要议事原则,规范决策流程,2024 年我院未发生过违纪违规案件及医疗纠纷。
4.卫生院设置 2 个符合四是医养结合与老龄健康工作
安龙堡卫生院与乡敬老院建立医养结合机构,与乡敬老院积极探索施行医养结合这一新模式,成功建立了一座集医疗、康复、养老于一体的综合性医养结合机构。养老机构负责老人的传统生活护理等,卫生院则提供健康检查、疾病诊治、大病康复等医疗康复保健服务,结合老年人健康需求,开展了老年心理关爱、老年痴呆防治、老年听力健康、巡回义诊等特色活动,增强了老年人的健康意识和自我保健能力。
5.2024年业务完成情况
临床业务情况:卫生院各项工作稳步推进,业务收入稳步增加2024 年我院医疗共计收入1066829.54 元,同比增长 15.95%,纯收入 282603.86 元,同比增长 20.63%,共收治住院患者 140 人次,同比增长 83.3%,中医门诊方面接待门诊患者 675 人次,同比增长 96.2%,总收入 94367.46 元,同比增长 161.9%,纯收入 20204.12 元,同比增长 4.2%。在检验方面主要完成血常规检验 1014 人、尿常规检验 901 人、肝功能检测 894 人、肾功能检测 899 人、血脂四项检测 887 人、葡萄糖测定 907 人,C 反应蛋白检测104 人、心梗三联快检筛查 46 人、乙肝两对半检测 109 人,其中上报了 3 例阳性患者,完成人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体检测 5294 人、梅毒抗体检测 2816 人,参加了云南省疾病预防控制中心 2024 年艾滋病性病丙肝检测实验室室间质评考核,考核结果均为优秀;参加云南省妇幼保健院乙肝室间质评考核,考核合格。二是配合加快构建紧密型县域医共体建设,依托 HIS 系统,与总医院开展远程会诊 94 次,实现双向转诊 102 人次,中心常态质控得分 83,全县排名第 3,顺利通过验收。四是强化心脑血管救治站、呼吸中心、创伤中心建设:目前已完成设备配置,心脑血管救治站县级初步验收 819 分(达标分 630 分),顺利通过县级验收,目前正迎接州级、省级检查;呼吸中心建设:2024 年建设为呼吸中心联盟培育单位,开展雾化吸入 256 人次,肺功能检测 52 人次,配备常用呼吸专科常用药 20 余种。常态化创伤病人上转、院前急救等工作,2024 年共开展创伤急救演练四次。
6.公共卫生服务开展情况:
(1)2024 年我院总体建档数为 7884 人份,签约辖及非辖区人口 7636 人。
(2)管理高血压 902 人,糖尿病 101 人,完成老年体检 797 人,重性精神病患者管理 57 人,结核病人管理 16 人,完成新入学结核症状筛查 112 人,完成结核菌素试验 40 人,麻风病筛查 1866 人,上报可疑线索 6 人,完成治愈患者随访 3 人,健康宣传活动一次。
(3)2024 年共上报传染病 17 例,分别为水痘 8 例、他感染性腹泻病 4 例、流行性腮腺炎 4 例、淋病疑似病例 1 例。上报死亡信息 111 条。
(4)2024 年安龙堡乡预防接种门诊共接种免疫规划疫苗 666 剂次;非免疫规划疫苗 134 剂次,查验儿童疫苗接种工作,发现漏种 1 名儿童、4 名小学生,补种率 100%。
(5)完成儿童中医药服务 127 人,老年人中医药服务 943 人。
(6)管理孕产妇 52 人,住院分娩 52 人,产妇产后访视52 人,产后访视率 100%;艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播率为 0;2024 年安龙堡乡辖区内孕产妇死亡人数为 0。
(7)管理 7岁以下儿童 341 人,5 岁以下儿童 251 人,3 岁以下儿童 164人;5 岁以下儿童死亡 0 例,婴儿死亡人数为 0。
(8)眼保健录入公卫系统人数共 318 人,录入率为 93.26%。
(9)开展妇女“两癌”筛查 58 人次。共发放 6-24 月龄儿童营养包 635 盒,发放人数 95 人。
(10)开展 0-6 岁儿童孤独症初筛工作,完成筛查 294人,初筛率 91.33%。
7.加强村卫生室建设情况。
辖区内共有 8 个卫生室,14 名村医生,退休村医生 1 人,大学生乡村医生招考带编制 1 人,其中有 8 人拥有彝医医资格证。每季度召开村医生培训会议一次,共计 4 次,村卫生室督导、安全检查每季度一次,共计四次。2024 年完成对柏家河、新街、说全、法念四个卫生室的标准化建设,并通过验收,辖区内八个卫生室共计开具处方 2230 张,总收入:78022.83 元。
8.提升医疗服务软实力,提高群众就医满意率
定期组织开展政治理论、临床业务交流学习和专业技能培训,不断提升医护人员的职业素养和医疗水平。完成全科骨干医师培训1人,基层卫生人才能力提升培训项目中2名村医生完成培训学习,8个村卫生室实施村卫生室服务能力达标建设,已经达到标8个,切实提升了基层医疗机构的服务软实力,有效提高了群众的就医满意度。
9.拓展服务内涵,牢固树立“防”大于“治”的健康思想
积极开展公共卫生服务项目,通过开展健康义诊、巡回医疗,举办健康讲座、发放宣传资料、利用微信、公众号等新媒体平台普及健康知识和生活方式,提高群众健康素养,牢固树立“防”大于“治”的健康思想。
10.积极推动医疗改革,落实惠民政策
积极响应国家关于完善医疗卫生服务体系和深化改革的号召,稳步推进药品和卫生耗材集采工作,推进落实检验检查结果互认,大大节约了群众的就医花销,减轻了群众就医负担。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
双柏县安龙堡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2024年度收入合计4214171.80元。其中:财政拨款收入3252702.47元,占总收入的77.18%;无上级补助收入;事业收入925952.97元(含教育收费0.00元),占总收入的21.97%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入35516.36元,占总收入的0.84%。
与上年相比,收入合计减少332977.31元,下降7.32%。其中:财政拨款收入减少146973.59元,下降4.32%;无上级补助收入;事业收入减少70044.08元,下降7.03%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少115959.64元,下降76.55%。
其中:
财政拨款收入3252702.47元,较上年度3399676.06元减少146973.59元,减少4.32%,一是2024年基层卫生能力提升项目资金400000.00元,家庭医生签约及基药补助项目资金203570.00元,人才培养项目107200.00元等项目资金未形成支出。
事业收入4525325.36元,较上年度5162384.91减少637059.55元,减少12.34%,减少的主要原因:本年门诊诊疗人次及住院人次减少4100余人次,且本年度部分药品和耗材实行集中采购和带量采购,药品及耗材收入相应减少,导致事业收入较上年减少70044.08元,故而事业收入较上年减少70044.08元。
其他收入35516.36元,较上年度151476.00元减少115959.64元,减少76.55%,2024年双柏县卫生健康局下达的项目资金主要是县级卫资金,2023年人社局下达了见习人员补助资金,从而导致其他收入减少115959.64元,减少76.55%。故本年度其他收入减少。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡卫生院2024年度支出合计4232258.13元。其中:基本支出2508818.47元,占总支出的59.28%;项目支出1723439.66元,占总支出的40.72%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少504464.52元,下降10.65%。其中:基本支出增加19097.41元,增长0.77%;项目支出减少523561.93元,下降-23.30%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
其中:
基本支出2508818.47元,较上年度2489721.06增加19097.41元,增加0.77%,增加的主要原因:2024年在职人员职称晋升和社保费等基数调整,从而导致工资和社保费增加,基本支出较上年增加19097.41元,从而导致基本支出较上年度增加。
项目支出1723439.66元,较上年2247001.59减少523561.93元,增加23.30%,主要原因是:2024年财政下达的基药、家签等项目资金未形成支出,故导致2024年支出较上年减少523561.93元,减少23.30%,从而导致项目支出较上年度减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障双柏县安龙堡卫生院机构正常运转的日常支出2508818.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2508818.47元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障双柏县安龙堡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1723439.66元。其中:
基本建设类项目支出0.00元;基本公共卫生服务项目资金505723.65元,主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费;其他基层医疗卫生机构支出资金155175.00元,为基本药物制度项目资金,主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出;重大公共卫生服务资金9126.00元;主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费;其他卫生健康支出项目资金金额121600.00元,主要用于采购医疗设备,发放特岗人员工资,支付骨干医生乡村医生培训费;乡镇卫生院资金1428097.94元,主要用于卫生院的日常运营和维护,确保医疗设施和设备的正常运行,以为乡镇居民提供良好的医疗环境。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3252702.47元,占本年支出合计的76.86%。与上年相比增减少179903.49元,下降5.24%,完成年初预算的122.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
8.社会保障和就业(类)支出413647.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%,完成年初预算的89.67%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出233888.64元,行政事业单位离退休补助171360.00元,死亡抚恤22698.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整,财政对相应的人员经费进行了追加。
9.卫生健康(类)支出2694355.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%,完成年初预算的131.32%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是2024年基层卫生能力提升项目资金400000.00元,家庭医生签约及基药补助项目资金203570.00元,人才培养项目107200.00元等项目资金未形成支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
19.住房保障(类)支出144699.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%,完成年初预算的98.14%。主要用于住房公积金144699.00元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算.
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少6000.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为31800.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%.
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3800.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算较上年减少2200.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2200.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61800.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少6000.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为31800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度规范公务用车加油管理,办理了加油卡服务,因年底部分政府采购支出尚未付款,未能及时形成支出,故公务用车运行维护费较上年减少18962.42元,从而导致公务用车运行维护费减少;公务接待费决算数为0.00(其中来源财政拨款0元,其他资金0.00元)元,29673.14相比,减少29673.14元,减少100.00%,减少的主要原因二是本单位严格贯彻实施中央八项规定,且本年度上级督导及相关检查减少,故公务接待较上年减少了8个批次,减少接待42人次,因2024年基药补助资金未形成支出,从而导致公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3800.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少2200.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年度规范公务用车加油管理,办理了加油卡服务,因年底部分政府采购支出尚未付款,未能及时形成支出,故公务用车运行维护费较上年减少18962.42元,从而导致公务用车运行维护费减少;二是本单位严格贯彻实施中央八项规定,且本年度上级督导及相关检查减少,故公务接待较上年减少了8个批次,减少接待42人次,因2024年基药补助资金未形成支出从而导致三公经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗出诊及医疗废物转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡卫生院2024年机关运行经费支出0元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是双柏县安龙堡卫生院属非参公管理的事业单位,2024年无机关运行经费支出,情况与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,双柏县安龙堡卫生院资产总额2444235.22元,其中,流动资产1565281.52元,固定资产641053.70元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程237900.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168298.18元,其中固定资产增加154962.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值4320.00元;报废报损资产23项,账面原值243392.10元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额68205.58元,其中:政府采购货物支出54500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13705.58元。授予中小企业合同金额68205.58元,其中:授予小微企业合同金额54500.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县安龙堡卫生院无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200336100501111