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双柏县大麦地卫生院2024年度部门决算

索引号:wsj /2025-00048 公文范围:公开 发文日期:2025年10月28日 发布机构:双柏县卫健局 文  号: 生效日期:

监督索引号53232200336100601000

 

双柏县大麦地卫生院2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1)负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制定,社会公共卫生工作的组织和实施;

2)负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作;

3)负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

4)负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5)负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训;

6)承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项;负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

双柏县大麦地卫生院内设机构6个,包括:综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

双柏县大麦地卫生院作为二级预算单位纳入双柏县卫生健康局部2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地卫生院2024年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

实有车辆编1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆

2024年度重点工作任务概述

1、强化理论学习,夯实基础抓党建。

大麦地卫生院认真贯彻学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,努力践行《中国共产党纪律处分条例》专题教育。强化党员干部集中学习和个人自学相结合,将政治学习和业务及管理工作相结合,积极撰写心得体会,促进思想和工作理念不断创新。全年共召开党员大会 5 次,党小组 11 次,主题党日活动 11 次,讲党课 5 次通过全面加强政治理论学习,使党员干部的思想认识明显提高,队伍创造力、凝聚力、战斗力不断增强。

2、强化制度建设,岗位明确抓落实。

随着卫生党建工作不断完善,大麦地卫生院支部不断完善工作制度和工作流程,对原有制度和流程进行了不断的完善和规范,进一步强化党对卫生工作的统领,更加规范支部制度建设,明确岗位职责,更好的推动县委卫健工委党建工作抓实抓细。

3.强化廉洁党建,注重党员思想引导。

始终坚持党风廉政建设与医疗服务行业作风建设齐头并进;坚持内炼素质,提高拒腐防变能力;坚持恪尽职守,认真落实廉洁从医。2024 年开展党员集体廉政谈心谈话活动1 次,签订了廉洁从政承诺书 5 份;医疗卫生领域反腐会议4 次,观看警示教育宣传片 5 场;开展行业作风整顿会议 4次,《医护人员九不准》宣讲 2 次,签署《医疗卫生行业不正之风治理活动公开承诺书》《廉洁自律承诺书》《拒绝酒驾、赌博承诺书》《防范电信诈骗承诺书》等各 28 余人。开展院内“以案促改”警示教育 4 次,组织全体干部职工进行“医德医风”专题培训学习,严格履行行业“九不准、三要求”职责内容,抓好落实中央八项规定,坚决反对“四风”问题,认真贯彻落实“三重一大”制度,坚持六项重要议事原则,规范决策流程,2024 年我院未发生过违纪违规案件及医疗纠纷。

4.老年人管理及慢病管理

 2024 年我院总体建档数为 9349 人份,签约辖及非辖区人口8868人。管理高血压908人,糖尿病 127 人,完成老年体检897 人,重性精神病患者管理 71 人,结核病人管理 9 人,完成新入学结核症状筛查 116 人,麻风病筛查 1966 人,完成治愈患者随访 2 人,健康宣传活动4次。

5.传染病防治工作

2024 年共上报传染病 18 例,分别为水痘 9 例、其他感染性腹泻病 4 例、流行性腮腺炎 4 例、淋病疑似病例 1 例。

6.疫苗接种

2024 年大麦地乡预防接种门诊共接种免疫规划疫苗 659 剂次;非免疫规划疫苗 134 剂次,查验儿童疫苗接种工作。

7.中医药服务

完成儿童中医药服务 140 人,老年人中医药服务 882 人。

8.孕产妇和儿童管理

管理孕产妇 42 人,产妇产后访视42 人,产后访视率 100%;艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播率为 0;2024 年大麦地乡辖区内孕产妇死亡人数为 0。管理 0-6岁以下儿童 350 人;5 岁以下儿童死亡 0 例,婴儿死亡人数为 0。眼保健录入公卫系统人数共 321 人,录入率为 94.36%。开展妇女“两癌”筛查 42 人次。共发放 6-24 月龄儿童营养包 745 盒,发放人数 82 人。

9.医养结合与老龄健康工作

卫生院设置 2 个符合四是医养结合与老龄健康工作:大麦地卫生院与乡敬老院建立医养结合机构,与乡敬老院积极探索施行医养结合这一新模式,成功建立了一座集医疗、康复、养老于一体的综合性医养结合机构。养老机构负责老人的传统生活护理等,卫生院则提供健康检查、疾病诊治、大病康复等医疗康复保健服务,结合老年人健康需求,开展了老年心理关爱、老年痴呆防治、老年听力健康、巡回义诊等特色活动,增强了老年人的健康意识和自我保健能力。

10.2024年业务完成情况

一是2024年我院医疗共计收入1062779.40 元,同比减少33.39%,共收治住院患者 71 人次,同比增长 10.94%,中医门诊方面接待门诊患者 460 人次,同比增长 0.87%,总收入 126446.1 元,同比增长 26.45%。二是在检验方面主要完成血常规检验 1014 人、尿常规检验 901 人、肝功能检测 894 人、肾功能检测 899 人、血脂四项检测 887 人、葡萄糖测定 907 人,C 反应蛋白检测104 人、心梗三联快检筛查 46 人、乙肝两对半检测 109 人,其中上报了 3 例阳性患者,完成人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体检测 5294 人、梅毒抗体检测 2816 人,参加了云南省疾病预防控制中心 2024 年艾滋病性病丙肝检测实验室室间质评考核,考核结果均为优秀;参加云南省妇幼保健院乙肝室间质评考核,考核合格。三是配合加快构建紧密型县域医共体建设,依托 HIS 系统,与总医院开展远程会诊 94 次,实现双向转诊 102 人次,中心常态质控得分 83,全县排名第 3,顺利通过验收。四是强化心脑血管救治站、呼吸中心、创伤中心建设:目前已完成设备配置,心脑血管救治站县级初步验收 819 分(达标分 630 分),顺利通过县级验收,目前正迎接州级、省级检查;呼吸中心建设:2024 年建设为呼吸中心联盟培育单位,开展雾化吸入 256 人次,肺功能检测 52 人次,配备常用呼吸专科常用药 20 余种。常态化创伤病人上转、院前急救等工作,2024 年共开展创伤急救演练四次。

11、加强村卫生室建设情况

辖区内共有 9 个卫生室,17 名村医生,辞职村医生 1 人,其中有 1 人拥有中医助理员医师资格证。每季度召开村医生培训会议一次,共计 4 次,村卫生室督导、安全检查每季度一次,共计四次。辖区内八个卫生室共计开具处方 2230 张,总收入:640300.34 元。

12、工作特色及亮点

1.提升医疗服务软实力,提高群众就医满意率。

定期组织开展政治理论、临床业务交流学习和专业技能培训,不断提升医护人员的职业素养和医疗水平。完成全科骨干医师培训1人,基层卫生人才能力提升培训项目中2名村医生完成培训学习,9个村卫生室实施村卫生室服务能力达标建设,已经达到标9个,切实提升了基层医疗机构的服务软实力,有效提高了群众的就医满意度。

2.拓展服务内涵,牢固树立“防”大于“治”的健康思想

积极开展公共卫生服务项目,通过开展健康义诊、巡回医疗,举办健康讲座、发放宣传资料、利用微信、公众号等新媒体平台普及健康知识和生活方式,提高群众健康素养,牢固树立“防”大于“治”的健康思想。

3.积极推动医疗改革,落实惠民政策

积极响应国家关于完善医疗卫生服务体系和深化改革的号召,稳步推进药品和卫生耗材集采工作,推进落实检验检查结果互认,大大节约了群众的就医花销,减轻了群众就医负担。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

双柏县大麦地卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2024年度收入合计4396897.72。其中:财政拨款收入3306118.32,占总收入的75.19%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入1062779.40元(含教育收费0.00元),占总收入的24.17%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入28000.00,占总收入的0.64%。

与上年相比,收入合计减少1295828.77元,下降22.76%。其中:财政拨款收入减少777148.99元,下降19.03%上级补助收入;事业收入减少532684.66元,下降33.39%经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加14004.88元,增长100.07%

其中:财政拨款收入3306118.32元,较上年度4,083,267.31元减少777,148.99元,下降19.03%,减少的主要原因是2024年基层卫生能力提升项目资金400000.00元,家庭医生签约及基药补助项目资金481176.00元等项目资金未形成支出。

事业收入1,062,779.40元,较上年度1,595,464.06减少532,684.66元,下降33.39%,减少的主要原因:本年门诊诊疗人次及住院人次减少890余人次,且本年度部分药品和耗材实行集中采购和带量采购,药品及耗材收入相应减少,导致事业收入较上年减少532,684.66元,故而事业收入较上年减少532,684.66元。

其他收入28,000.00元,较上年度13,995.12元增加14,004.88元,增长100.07%,增加的主要原因是2024年双柏县卫生健康局下达的项目资金主要是县级卫生资金,2023年人社局下达了见习人员补助资金,从而导致其他收入增加14,004.88元,增长100.07%。故本年度其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2024年度支出合计4278001.39元。其中:基本支出3473439.50元,占总支出的81.19%;项目支出804561.89元,占总支出的18.81%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1887202.61元,下降30.61%。其中:基本支出减少1219056.55元,下降25.98%;项目支出减少668146.06,下降45.37%;无上缴支出,无经营支出。

其中基本支出3,473,439.50元,较上年度4,692,496.05减少1,219,056.55元,下降25.98%,减少的主要原因是2024年卫生院厉行节俭,控制部分经费的支出,药品、耗材采购较上年减少,故导致基本支出减少。

项目支出804,561.89元,较上年1,472,707.95元减少668,146.06元,下降45.37%,主要原因是2024年部分财政下达的基本药物补助资金、家庭医生签约经费、医疗服务能力提升等项目资金未形成支出,故导致2024年支出较上年减少668,146.06元,下降45.37%,从而导致项目支出较上年度减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地卫生院机构正常运转的日常支出3473439.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2546295.18元,占基本支出的73.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费927144.32元,占基本支出的26.69%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障双柏县大麦地卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出804561.89元。            其中:

基本建设类项目支出0.00元;基本公共卫生服务项目资金610633.38元,主要用于采购卫生院开展公共卫生活动所需物资、发放卫生院公共卫生合同工工资和缴纳社保费、发放乡村医生提供公共卫生服务的劳务费;其他基层医疗卫生机构支出资金110713.51元,为基本药物制度项目资金,主要用于卫生院基本药品采购和其他卫生院运转支出;重大公共卫生服务资金3215.00元;主要用于采购艾滋病防治和麻风病宣传材料、兑付乡村医生艾滋病检测和麻风病检测劳务费;其他卫生健康支出项目资金金额80000.00元,主要用于采购医疗设备,发放特岗人员工资,支付骨干医生乡村医生培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3306118.32,占本年支出合计的77.28%。与上年相比减少777148.99元,下降19.03%,完成年初预算的130.42%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

8.社会保障和就业(类)支出345912.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%,主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出240465.28元,行政事业单位离退休补助93044.8元,死亡抚恤12402.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险、工伤保险及失业保险等基数进行调整,财政对相应的人员经费进行了追加

9.卫生健康(类)支出2829567.24,占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%,主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、医疗卫生机构能力建设、特设岗位全科医生县级补助项目造成预决算差异的主要原因是项目支出(基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本药物制度补助、第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、医疗卫生机构能力建设、特设岗位全科医生县级补助项目)未能列入预算,而本年安排了:一是2024年基层卫生能力提升项目资金400000.00元,家庭医生签约及基药补助项目资金481176.00元等项目故财政项目支出补助收入较预算增加;二是由于其他收入未列入年初预算,而双柏县卫生健康局拨入2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金28000.00元,其他收入较预算增加

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算;
    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

19.住房保障(类)支出130639.00,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,主要用于卫生院职工2024年住房公积金130639.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;
    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为17011.00;支出决算较上年增加17011.00

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为17011.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加17011.00元,增长100%;具体是国内接待费支出决算17011.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加17011.00元,增长100%国(境)外接待费支出决算0.00元。较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为17011.00元,支出决算较上年增加17011.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为17011.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2024年大麦地卫生院用财政拨款支付了部分公务接待费,而2023年全部用事业收入资金进行支付,故导致三公经费支出较上年增加17011.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加17011.00,增长100%具体是国内接待费支出决算17011.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加17011元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2024年大麦地卫生院用财政拨款支付了部分公务接待费,而2023年全部用事业收入资金进行支付,故导致三公经费支出较上年增加17011.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次245.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

双柏县大麦地卫生院2024年机关运行经费支出0元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是双柏县大麦地卫生院属非参公管理的事业单位,2024年无机关运行经费支出,情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,双柏县大麦地卫生院资产总额2457571.02元,其中,流动资产424,122.51元,固定资产2,430,567.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加168298.18,其中固定资产减少2000。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

监督索引号53232200336100601111



附件【双柏县大麦地卫生院2024年度部门决算公开表.xls
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