监督索引号53232200376501000
双柏县妇幼保健院2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10.提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置15个内设机构,包括:办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室,设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科8个主要业务科室。
双柏县妇幼保健院为基层单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入双柏县妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入双柏县妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员39人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)切实增强责任意识,加强组织建设,强化党建工作机制。
认真履行抓党建第一责任人的职责,形成书记抓院长、层层抓落实的责任和压力传导体系,层层签订党建目标责任书。带头严守党纪党规,坚决落实党建工作各项制度,切实加强党建工作,做到用制度管人、按制度办事。注重加强与支部委员、党员之间的协调配合、相互沟通,经常性开展谈心谈话活动。认真贯彻执行民主集中制,定期召开支部委员会和支部党员大会,对支部重要事项进行深入讨论,充分发挥集体领导作用,有效营造团结干事的良好氛围。为了更好地发挥支部的战斗堡垒作用,不断加强基层组织建设,提高党组织的凝聚力和战斗力。加强党组织队伍建设和党员教育工作,严把“入口关”和 “培养关”,积极培养发展新党员,将优秀职工吸引到党组织里来,增强组织凝聚力。
(二)上级下达考核指标完成情况。
2024年全县活产数680人,孕产妇死亡率为0,实现连续8年零死亡;5岁以下儿童死亡1人,5岁以下死亡率1.47‰;无婴儿死亡和新生儿死亡;2024年孕前优生健康检查任务数1000人,完成1024人,完成率102.4%;新生儿遗传代谢性疾病筛查437人,筛查率100.23%;新生儿听力筛查434人,筛查率99.54%;宫颈癌筛查5927人,完成目标人群5924人的100.05%;乳腺癌筛查5219人,完成目标人群5085人的102.64%,叶酸发放目标任务635人,实际发放715人,完成率112.6%;2024年,我县结婚登记人群930人,免费婚前医学检查884人,婚检率达95.05%。以上考核指标均控制在州级目标要求之内,圆满完成了各项工作任务指标。
(三)人才队伍建设。
2024年我院实有在岗职人员79人(其中在职在编44人,编外聘用35人)。在岗职工中专业技术人员69人(其中:在职在编38人,编外聘用31人)、工勤人员8人、管理人员1人。职称:副高级职称4人、中级职称14人、初级职称41人,其他卫生技术人员6人。我院通过送出去、请进来的方式,不断加强人员培养。2024年我院选派业务骨干到东莞进修学习1人(管理),到省级进修学习2人(检验科1人、计划生育科1人),到州级进修学习4人(其中妇产科1人、检验科2人、住院护理1人)。
(四)推进信息化建设,助力医院高质量发展。
为进一步做好医院智慧医疗,智慧管理,智慧服务的信息化建设工作,优化服务流程,提高工作效率,2024年9月双柏县妇幼保健院圆满完成新旧系统切换,实现全面升级。此次新信息系统为各临床、医技及相关职能科室提供了功能更强大、操作更便捷的信息化支撑体系,为来院就诊的患者提供更加便利、快捷、高效的诊疗服务,极大改善了患者就医体验,让百姓就医更智慧、更便捷。
(五)优化资源,激发人才引擎动能。实施人才柔性流动政策,由县域医共体总医院统筹,根据各医疗单位专科能力建设及管理工作的需要,医务人员在医共体各成员单位之间柔性流动,促进医疗卫生人才资源更加充分、合理使用。以县域医共体总医院为龙头,组团式带教帮扶乡镇卫生院,派出专家不定期到乡镇卫生院帮扶指导,带动提升乡镇卫生院医疗服务水平和能力提升。
(六)工作特色和亮点
1.2023年11月30日,北京中医药大学与双柏县共同启动“家庭赋能点燃儿童发展之光”项目。随着项目工作的推进,双柏县儿童早期综合发展工作坊通过整合教育、医疗、心理以及社会服务等多方资源,为双柏县域内的儿童提供群体预防与个体干预、家庭评估与干预,并发挥妇幼保健专业优势。自投入使用以来,共服务儿童723人次,有效促进了儿童的早期健康发展。
2.根据云南省卫生健康委员会公布《2024年全省妇幼健康工作要点的通知》,双柏县妇幼保健院“妇女常见病防治专科”成功入选2023—2024年省级妇幼保健特色专科建设名单。双柏县妇幼保健院妇女常见病的诊疗具有显著的专业优势和特色,可提供女性全生命周期健康管理。定期深入乡村开展妇女常见病防治的健康宣教活动,从生理、心理、社会等各层面进行干预和指导,使辖区妇女健康水平和生活质量逐年得到提高,进一步提升了广大群众的获得感、幸福感和满意度。
3.以重点专科建设为契机,以“建立一个站,带出一个团队,培养一批人才,辐射一个领域、服务一方群众”为目标,持续巩固专科联盟建设,双柏县妇幼保健院与楚雄州人民医院功能科建立杨用专家工作站,利用优势资源开展NT、系统超声、盆底超声等超声医学检查,推动了双柏县妇幼保健院超声诊断业务水平的高质量发展。
4.妇幼保健机构绩效考核是促进妇幼保健机构高质量发展的重要抓手。2024年7月,双柏县妇幼保健院绩效考核在全省130家二级妇幼机构中位列第9名,在楚雄州内位列第1名。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
双柏县妇幼保健院2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县妇幼保健院2024年度收入合计16,776,663.59元。其中:财政拨款收入9,806,882.92元,占总收入的58.46%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入6,333,563.60元(含教育收费0元),占总收入的37.75%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入636,217.07元,占总收入的3.79%。
与上年相比,收入合计较上年15,501,182.15元增加1,275,481.44元,增长8.23%。其中:财政拨款收入增加798,430.45元,增长8.86%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入减少104,483.34元,下降1.62%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加581,533.83元,增长1063.46%。主要原因:(1)是2024年财政下达我单位给公共卫生项目资金增加使得一般公共预算财政拨款较上年增加;(2)北京中医药大学对我单位捐赠儿童早期综合发展工作坊项目使得其他收入较上年增加621,500.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县妇幼保健院2024年度支出合计14,829,007.93元。其中:基本支出9,024,296.97元,占总支出的60.86%;项目支出5,804,710.96元,占总支出的39.14%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计较上年15,173,456.52元减少344,448.596元,下降2.27%。其中:基本支出减少164502.37元,下降1.79%;项目支出减少179946.22元,下降3.01%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因(1)是2024年度单位加大对成本耗材管控使得支出减少;(2)是当年我单位事业收入资金也同比下降,导致当年支出数较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障双柏县妇幼保健院正常运转的日常支出9,024,296.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,013,496.97元,占基本支出的99.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,800.00元,占基本支出的0.12%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障双柏县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,804,710.96元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本公共卫生支出2,291,310.30元
(1)2100408双财社〔2024〕95号2022年度结余民生资金566,948.95元。主要用于商品和服务支出,其中:印刷费22,800.00元、邮电费22,528.00元、差旅费18,546.00元、专用材料费369,912.39元、劳务费123,952.56元、公务用车运行维护费9,210.00元。
(2)2100408 双财社〔2024〕67号卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金149,325.00元。主要用于商品和服务支出,其中:办公费25,000.00元、印刷费9,900.00元、邮电费9,600.00元、差旅费9,410.00元、维修(护)费5,000.00元、专用材料费
50,870.00元,公务用车运行维护费39,545.00元。
(3)2100408双财社〔2024〕204号2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金893,057.75元。商品和服务支出864,142.75元,其中:办公费112,975.00元,印刷费20,000.00元、维修(护)费92,000.00元、专用材料费172,162.07元,劳务费437,005.68元,公务用车运行维护费30,000.00元;资本性支出28,915.00元,其中办公设备购置费28,915.00元。
(4)2100408双财社〔2024〕54号基本公共卫生服务项目中央补助资金450,000.00元。主要用于商品和服务支出,其中:办公费51,200.00元、维修(护)费8,800.00元、专用材料费220,000.00元、劳务费170,000.00元。
(5)2100408双财社〔2024〕51号县域医疗机构卫生能力建设补助资金75,940.60元。主要用于商品和服务支出,其中:办公费56,000.00元、维修(护)费19,940.60元。
(6)2100408双财社〔2024〕13号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金132,500.00。主要用于商品和服务支出,其中:印刷费1,200.00元、差旅费8,975.00元、专用材料费54,325.00元、劳务费58,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元。
2.重大公共卫生支出81,782.00元
2100409双财社〔2024〕52号重大传染病防控中央补助资金81,782.00元。主要用于商品和服务支出,其中:印刷费3,960.00元,培训费15,988.00元,劳务费6,0040.00元,其他交通费1,794.00元。
3.妇幼保健医院支出94,025.00元
2100206妇幼保健医院双财社〔2024〕95号2022年结余卫生健康事业发展专项资金94,025.00元,主要用于商品和服务支出中劳务费。
4.妇幼保健机构支出3,337,593.66元
(1)2100403双财社〔2024〕204号双柏县妇幼保健院单位资金保运转经费3,196,617.51元。其中:商品和服务支出3,189,159.51元、资本性支出7,458.00元。商品和服务支出中:办公费172,682.50元、印刷费7,740.00元、水费14,082.40元、电费44,098.76元、邮电费10,240.00元、差旅费38,956.67元、维修(护)费303,687.87元、租赁费35,500.00元、培训费27,480.00元、公务接待费2,846.00元、专用材料费2,157,244.59元、劳务费198,220.00元、委托业务费21,700.00元、工会经费89,419.00元、公务用车运行维护费19,868.83元、其他交通费15,818.24元、其他商品和服务支出29,574.65元;资本性支出中:办公设备购置费3,860.00元,专用设备购置费3,598.00元。
(2)2100403双财社〔2024〕204号儿童早期综合发展工作坊运行经费140,976.15元。其中:商品和服务支出117,876.15元、资本性支出23,100.00元。商品和服务支出中:办公费5,733.15元、差旅费1,587.00元、维修(护)费40,756.00元、培训费69,800.00元;对个人和家庭的补助23,100.00元,即生活补助23,100.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,806,882.92元,占本年支出合计的66.13%。与上年相比增加798,430.95元,增长8.86%,完成年初预算的134.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(按功能分类科目)
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1773031.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%,完成年初预算的107.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费665510.72元,事业单位离退休费797765.35元,机关事业单位职业年金经费226468.75元,死亡抚恤83286.80元。与年初预算相比增加118,283.79元,增长7.15%。增长主要原因是:(1)2024年度人员新在职转退休人员较2023年增加2人;(2)2024年度内有退休人员死亡造成死亡抚恤经费增加。
9.卫生健康(类)支出7,602,317.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%,完成年初预算的146.78%。主要用于工资福利支出和公共卫生项目支出。工资福利支出5,100,336.00元,其中:基本工资1,768,709.00元、津贴补贴230,312.92元、绩效工资2,548,556.00元、职工基本医疗保险缴费265,711.81元、公务员医疗补助缴费242,776.57元、其他社会保障缴费44269.70元;商品和服务支2,414,664.30元,其中:办公费245,175.00元、印刷费57,860.00元、邮电费32,128.00元、差旅费36,931.00元、维修(护)费125,740.60元、培训费15,988.00元,专用材料费867,269.46元、劳务费943,023.24元、公务用车运行维护费88,755.00元、其他交通费1,794.00元;对个人和家庭支出补助34,864.00元,其中:生活补助34,864.00元。与年初预算相比增长46.78%。增长主要原因是:(1)2024年度人员新招考入职在职编4人,乡镇选调1人;(2)职称变动及年内正常晋升使得社会保障和就业支出资金较年初预算有所增加;(3)本单位财政拨款年初预算只预算单位基本支出人员经费部分,而项目支出基本公共卫生中央直达资金、省对下补助、重大公共卫生等均未纳入年初财政拨款预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出431,534.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的96.08%。主要用于2210201住房公积金,其中工资福利支出中的住房公积金431,534.00元。与年初预算相比减少17,620.48元,下降3.92%。主要原因是2024年度人员变动高职称人员退休低职称人员进入(年末在职人员增加),社会保障和就业支出资金较年初预算减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为88755.00元,支出决算较上年增加14755.00元,增长19.94%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为88755.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加14755.00元,增长19.94%;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加,0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为88755.00元,支出决算较上年增加14755.00元,增长19.94%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为88755.00元;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位财政拨款年初预算只预算单位基本支出人员经费部分,而项目支出“三公”经费支出、基本公共卫生中央直达资金、省对下补助、重大公共卫生等均未纳入年初财政拨款预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加14755元,增长19.94%;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要原因:(1)是为完成上级下达公共卫生考核目标任务,2024年按季度多次到辖区内进行公共卫生业务督导、检查考核,到乡镇进行“两癌”普查工作从而增加车辆运行维护运行成本;(2)是随着年度久远,车辆维修(护)成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。车辆运行维护费支出88,755.00元,主要用于全县危急孕产妇、重症儿童转诊急救;公共卫生辖区业务督导、考核,以及宫颈癌、乳腺癌下乡筛查和新冠肺炎疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,未发生公务用车购置费。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),2024安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县妇幼保健院不属于参照公务员法管理的事业单位,所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,双柏县妇幼保健院资产总额10,623,326.45元,其中,流动资产4,681,006.27元,固定资产5,700,403.46元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产241,916.72元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加568,932.81元,其中固定资产减少199,128.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值90,000.00元;报废报损资产24项,账面原值169,039.00元,实现资产处置收入1,800.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
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三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额165,686.83元,其中:政府采购货物支出57,063.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出108,623.83元。授予中小企业合同金额165,686.83元,其中:授予小微企业合同金额85,818.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(一)部门整体支出绩效自评情况(二)部门整体支出绩效自评表(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说的情况
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53232200376501111
附件【双柏县妇幼保健院2024年度部门决算公开表..xlsx】