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双柏县交通运输局2024年度部门决算

索引号:jtj /2025-00015 公文范围:公开 发文日期:2025年10月27日 发布机构:双柏县交运局 文  号: 生效日期:

监督索引号53232201734800201000

双柏县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2024年度单位整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

(一)单位整体支出绩效自评情况

(二)单位整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度,协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担协调国际、国内、省内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作,承担国防动员有关工作。

8.承担行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

9.承担交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股(交通战备办公室)、财务股、邮政业安全监管和发展股。

所属非独立核算,非独立批复预算单位2个,分别是:

1.双柏县交通工程服务中心;

2.双柏县邮政业安全发展中心。

(二)决算单位构成

双柏县交通运输局作为二级预算单位纳入双柏县交通运输局部门2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,县交通运输局从七个方面深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署,按照“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路,统筹高质量发展和高水平安全,加快推进交通运输转型发展,加强农村公路养护管理,加快推进“客货邮”融合发展和智慧交通建设,为全面推进新时代双柏社会主义现代化建设贡献交通力量。

1.党建引领,提升基层治理能力。一是全年开展党组理论学习中心组集中学习8次,开展专题党课4次,通过党组理论学习中心组领学、党支部集中学、专题研讨等方式,集中开展学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神及党中央决策部署。二是扎实开展党纪学习教育。迅速启动部署,专题安排部署中心党纪学习教育各项具体工作任务。三是持续推进交通运输行业党建。全面增强了党在交通运输行业中的号召力、凝聚力,加快推进成立交通运输行业工会联合会。

2.正风肃纪,强化制度建设筑牢拒腐防变思想防线一是强化主体责任。开展“责任主体提醒谈话”14次、开展全面从严治党“两个责任”专题约谈31人次。二是深入开展廉政警示教育。召开党风廉政警示教育大会5期,进行节前廉政提醒谈话3次,引导全局党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是完善内部管理制度。开展单位内部控制制度建设完成各类内部控制制度和管理办法等共28项极大提升了单位内部管理水平。四是严肃查处违纪违法行为,严格落实中央八项规定精神。查处职工违纪违法行为1次,执行县纪委监委处分决定1人次。严格控制“三公”经费支出,认真开展2024年办公用房清理整治自检自查,完成对公务用车不规范行为整改2个,不按规定缴纳伙食费追缴12人480元。

3.聚焦主业,抓好重点工程项目建设持续推进双柏县爱尼山乡大岔路至海资底农村公路(乡镇通三级公路)改造工程14.56公里、马龙河产业道路建设项目(一期)20.04公里、2024年30户以上自然村通畅工程30项75.812公里,石羊江大桥建设工程、大庄镇杞木塘村委会陈万庄上村至大毛草地道路路基改建工程(修不通的大庄路)、G357东泸线石咢嘉至景太大桥公路改扩建工程、双柏县河门口至普龙农村公路(乡镇通三级公路)改造工程项目等重点交通基础设施建设项目开工实施。

4.管护并重,不断完善交通运输治理能力一是公路路政管理不断巩固。持续开展爱路护路等政策宣传,狠抓超限超载治理,超限超载行为得到有效遏制。二是农村公路养护有效提升。2024年实施农村公路路面提升改造工程4条67.54公里,实施农村公路村道生命安全防护工程26条,涉及全县8个乡镇,处置隐患里程约32公里。

5.统筹谋划,绿色交通运输蓬勃发展一是深入实施绿美交通建设全力推进“绿美交通”三年行动,2024年整合投入资金669万元,建设绿美公路63.388公里,完成年度任务55.8公里的113.6%。二是打好柴油货车污染防治攻坚战。开展政策宣传和引导,解读相关补贴政策,主动对接村居委会,做细做实群众工作,累计淘汰国三及以下排放车辆195辆。

6.强化管理,交通运输服务保障能力持续提升一是加快推进道路客运转型升级开通城乡公交线路1条,发展定制客运线路2条,开通4条9辆农村客运车辆配送更加便捷。二是持续推广新能源车辆应用县际、城市、城乡新能源公交车17辆占比81%,新能源巡游出租车40辆占比50.6%、新能源网约车47辆占比100%。三是促进农村物流降本增效。进一步深化“交邮快商”融合发展,客货邮融合实现快递进村服务的建制村覆盖率达到87.67%,农村物流成本降低约30%。

7.持之以恒,坚守安全生产红线一是抓实治本攻坚三年行动制定《双柏县交通运输局安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》,开展安全风险隐患排查治理,共排查企业场所88家次,查出安全隐患208个,下发整改督办单61份,查出的安全隐患问题已督促整改完毕193个。二是强化道路运输和客运领域安全治理。依法严查客车非法营运、客车超越许可运营、脱离动态监控、非法从事网约车经营等行为,下发违章工单数量394辆次,共完成工单治理239辆次,整改率达60.66%,查处各类违法违规经营行为27起,罚款6.8万元,非法营运行为得到有效遏制。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

双柏县交通运输局2024年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局2024年度收入合计28245333.60元。其中:财政拨款收入28245333.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少47744721.12元,下降62.83%。其中:财政拨款收入减少32219721.12元,下降53.29%;其他收入减少15525000.00元,下降100.00%;本年和上年均没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。收入合计减少主要原因:一是本年度因人员调出及提前退休,人员减少3人,导致财政安排的人员经费收入减少;二是本年度财政未安排财政衔接推进乡村振兴补助资金;三是2023年由国道227线双新公路改建工程建设指挥部拨入双新下段(石羊江大桥)公路建设经费15525000.00元,但本年度未有此项目建设资金收入。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2024年度支出合计28298786.81元。其中:基本支出5094037.60元,占总支出的18.00%;项目支出23204749.21元,占总支出的82.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出减少34126203.71元,下降54.67%。其中:基本支出减少561856.59元,下降9.93%;项目支出减少33564347.12元,下降59.12%;本年度和上年度均没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因:一是本年度因人员调出及提前退休,人员减少3人,导致基本支出减少;二是本年度我单位负责实施建设的交通工程项目较上年大幅度减少,导致本年度项目支出减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比,无增减变化。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障双柏县交通运输局机构正常运转的日常支出5094037.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4830400.14元,占基本支出的94.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263637.46元,占基本支出的5.18%。

与上年相比,机构正常运转的日常支出减少的主要原因是:本年度因人员调出及提前退休,人员减少3人,导致人员经费支出减少。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障双柏县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23204749.21元。其中:基本建设类项目支出21215000.00元。

与上年相比,专项业务工作的经费支出减少的主要原因是:本年度我单位负责实施建设的交通工程项目较上年大幅度减少,导致本年度项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.双财建〔2024〕15号交通工程项目前期工作经费3000000.00元,主要用于交通基础设施建设支出、交通工程项目的前期工作支出;

2.双财建〔2024〕77号安排双柏县交通运输局保运转经费60000.00元,主要用于保运转办公费及办公设备的购置支出;

3.双财建〔2024〕67号贰零贰肆年县级项目前期工作经费及项目入库经费1115000.00元,主要用于交通工程项目的前期工作及项目包装入库办公费支出;

4.双财建〔2024〕25号安排双柏县贰零贰叁年县级项目前期工作经费1100000.00元,主要用于交通工程项目的前期工作办公费支出;

5.双财预〔2024〕75号返还贰零贰叁年烟叶扶持补贴资金35996.00元,主要用于职工开展日常工作的办公费支出;

6.双财建〔2024〕1号单位自有资金53453.21元,主要用于办公费及差旅费支出;

7.双财建〔2024〕2号贰零贰叁年中央财政车辆购置税收入补助地方资金5000000.00元,主要用于交通基础设施建设支出、农村公路建设支出;

8.双财建〔2024〕71号贰零贰肆年车辆购置税收入补助地方资金3000000.00元,主要用于交通基础设施建设支出、农村公路建设支出;

9.双财建〔2024〕50号返还上级专项结余资金6000000.00元,主要用于交通基础设施建设支出、农村公路建设支出;

10.双财建〔2024〕73号贰零贰肆年中央车辆购置税收入补助地方资金2000000.00元,主要用于交通基础设施建设支出、农村公路建设支出;

11.双财建〔2024〕101号贰零贰叁年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金1840300.00,主要用于对企业的费用补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出28245333.60元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少32686997.12元,下降53.64%,完成年初预算的503.91%。

减少主要原因:一是本年度因人员调出及提前退休,人员减少3人,导致财政拨款人员经费支出减少;二是本年度我单位负责实施建设的交通工程项目较上年大幅度减少,导致本年度财政拨款项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出705713.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%,完成年初预算的93.47%。主要用于行政单位离退休200496.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出491469.76元,死亡抚恤13748元;造成预决算差异的主要原因是:基本养老保险缴费率政策性下调及2人调到外单位,导致基本养老保险缴费减少;

9.卫生健康(类)支出343385.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的89.80%。主要用于行政单位医疗54521.02元,事业单位医疗155016.32元,公务员医疗补助124137.16元,其他行政事业单位医疗支出9711.00元;造成预决算差异的主要原因是:基本医疗保险缴费率政策性下调及2人调到外单位,导致基本医疗保险缴费减少;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出581584.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,完成年初预算的0.00%。主要用于其他城乡社区公共设施支出581584.40元;造成预决算差异的主要原因是:本年用于城乡交通公共基础设施建设支出581584.40元,年初没有此项目支出,导致其他城乡社区公共设施支出增加;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出26284554.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.06%,完成年初预算的638.06%。主要用于行政运行3774843.34元,一般行政管理事务2250996.00元,公路建设18418415.60元,公共交通运营补助1840300.00元;造成预决算差异的主要原因是:年初预算时财政收支困难,无项目类预算,年中申请预算调整,增加交通工程项目支出及公共交通运营补助支出,导致交通运输(类)支出增加;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出330095.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的94.76%。主要用于住房公积金330095.00元;造成预决算差异的主要原因是:2024年2人调到外单位人员减少,导致住房公积金支出减少;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出1074453.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于2240507地震应急救援1074453.00元;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为79937.46元,完成年初预算的99.92%;支出决算较上年增加84.98元,增长0.11%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为59937.46元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.98%,完成年初预算的99.90%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为20000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.02%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加84.98元,增长0.14%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算20000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为79937.46元,完成年初预算的99.92%,支出决算较上年增加84.98元,增长0.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元);公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为59937.46元,完成年初预算的99.90%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度由于车辆运行频次减少,车辆磨损有一定比例缩减,公务用车运行维护费在年内并未全部使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加84.98元,增长0.14%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算20000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年公务用车出了车险,政府采购的车辆保险较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展日常常规工作、争取交通运输建设项目以及开展全年交通运输项目建设巡查检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次263人(其中:外事接待人次0人)。主要用于争取交通道路建设项目及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度我单位未安排国(境)外公务接待。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2024年机关运行经费支出263637.46元,比上年增加1484.98元,增长0.57%,主要原因是:工伤保险基数减少,导致公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出31800.00元,差旅费支出25000.00元,公务接待费支出20000.00元,工会经费45000.00元,公务用车运行维护费59937.46元,其他交通费用79200.00元,其他商品和服务支出2700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,双柏县交通运输局资产总额1134357061.01元,其中,流动资产38467156.44元,固定资产934640.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程324117809.33元,无形资产0.00元(净值),其他资产770837454.9元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11058561.85元,其中固定资产减少71024.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额72433.46元,其中:政府采购货物支出19496.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出52937.46元。授予中小企业合同金额72433.46元,其中:授予小微企业合同金额72433.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况,本单位本年度相关工作有序开展,故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:双柏县交通运输局2024年度部门决算公开表(决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分)

监督索引号53232201734800201111



附件【双柏县交通运输局2024年度部门决算公开表20251025090157737.xls
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