中国共产主义青年团双柏县委员会2025年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》以及中央、省、州、县党委要求,领导全县共青团和少先队工作,指导和管理全县性青年社团组织。
2.参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.密切联系服务青年,发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用,畅通青少年利益诉求表达渠道,以“希望工程”“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手,服务青少年成长成才需求。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作,切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.积极围绕中心、服务大局,组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
7.组织实施青年志愿者行动,指导做好青年志愿者网上注册工作,协调、指导青少年生态环境保护工作;负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
8.参与青少年事务的法律法规的制定和实施,协调与青少年利益相关的事务。
9.履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责,发挥沟通协调作用,积极争取党委、省政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
10参与制定青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
11.完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、青年发展股、学少股(县直机关团工委),情况与上年一致。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位为一级预算单位,纳入2025年度部门决算编报单位1个,即:中国共产主义青年团双柏县委员会。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员2人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化思想政治建设,引导广大团员青年争当跟党奋进的“排头兵”。团县委始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神贯穿于青少年思想引领全过程,通过集中学习、评优表彰、主题活动等方式为青年群体凝心聚力、强化理论武装。2025年,组织团员青年参加“青年大学习”等网上课程9期共7300余人次;组织开展“两红两优”等评优选树活动,5名个人3个集体获州级表扬,6个集体19名个人获县级表扬;开展纪念五四运动106周年主题系列活动、“传承红色基因 凝聚青春力量”主题团日活动20余场次,引导广大团员青年和少先队员传承红色基因,活动经验信息被省级以上媒体采用3篇次。
2.聚焦党政中心工作,组织广大团员青年勇立干事创业的“潮头”。团县委始终坚持以县委、县政府决策部署为核心要义,围绕实施“人才培养头雁行动”“创业就业圆梦行动”等专项行动,为青年创业、就业、投资、发展保驾护航,着力为全县经济社会发展贡献青年力量。2025年,联合开展“团团陪伴 就有‘位’来”志愿服务活动,109家企业参与现场招聘,提供优质岗位280个,为我县青年就业搭建了平台;招募“西部计划”志愿者26名,积极引导志愿者扎根双柏、扎根基层,年内考取公务员3人、事业单位2人,其中2人在双柏县工作,充实人才队伍;开展“返家乡”和“三下乡”社会实践活动,招募198名大学生参与政务实习、科技助农、关爱“一老一小”等实践,夯实本地人才培养;发挥青年公益主播资源优势,开设“青耘中国助农直播间”,成交订单180余单,探索乡村振兴的青年实践路径。为35户创业青年发放“贷免扶补”、创业担保贷款资金860万元,间接带动51人创业就业。
3.发挥桥梁纽带作用,为广大团员青年夯实成长发展的“前行路”。围绕青年成长成才全过程,实施“青年发展解忧行动”“留守儿童关爱行动”和“社会实践育人行动”,努力解决青年成长后顾之忧。在妥甸镇东兴社区开展“青春予你 童心予我”暑期托管班,切实解决30名留守儿童假期“看护难”的问题;携手欧莱雅(中国)有限公司等企业,为40名西部计划大学生志愿者捐赠慰问礼盒,传递暖心关怀;举办青年交友联谊活动2场次,拓宽广大青年交友渠道。开展青年夜校3期丰富青年业余生活,共吸引70余名青年踊跃参加;争取到省青基会“幻方助学计划”项目资金3.5万元,资助9所小学的35名困境儿童,争取“希望工程爱心圆梦大学”项目1.9万元,资助家庭困难的7名大学新生,争取“茅台王子·明亮少年”希望港湾项目资金2.7万元,开展港湾活动2场次,覆盖留守儿童150余人次,持续营造关心、关爱、关注留守儿童的浓厚氛围。
4.全面从严管团治团,培养广大团员青年当好组织建设的“生力军”。团县委坚持把从严治团作为落实全面从严治党的必然要求,从严教育管理团干部,强化作风建设,着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,切实增强共青团“政治性、先进性、群众性”。严把团员入口关,保障青年团员队伍忠诚性和纯洁性,2025年,组织开展集体廉政提醒谈话1场次70余人,严格按有关规定对7人予以开除团籍处理;严格落实“推优入党”工作,切实抓好“党团衔接”工作,年内把26名优秀青年输送到党的队伍中;科学合理制定团员发展计划,有序吸纳403名新团员进入团员队伍,新组建25个“两企三新”团组织,进一步拓展团组织和工作覆盖的广度与深度。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团双柏县委员会2025年度收入合计2,365,591.25元。其中:财政拨款收入2,330,591.25元,占总收入的98.52%;其他收入35,000.00元,占总收入的1.48%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加584,303.80元,增长32.80%。其中:财政拨款收入增加635,503.80元,增长37.49%;其他收入减少51,200.00元,下降59.40%。财政拨款收入增加的主要原因是2025年补发2024年11—12月大学生志愿者生活补助;其他收入减少的主要原因是受经济下行影响,捐赠项目个数减少及规范下降。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团双柏县委员会2025年度支出合计2,370,236.55元。其中:基本支出506,428.80元,占总支出的21.37%;项目支出1,863,807.75元,占总支出的78.63%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加564,257.00元,增长31.24%。其中:基本支出减少36,903.29元,下降6.79%;项目支出增加601,160.29元,增长47.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年情况一致。基本支出减少的主要原因是因在职人员变动,虽人数未减少,但合计发放工资月数较上年减少,故工资福利支出相应减少。项目支出增加的主要原因是补发2024年11—12月大学生志愿者生活补贴和安排2024年未拨付的“贷免扶补”、大学生创业贷款专项工作经费54,279.65元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会机构正常运转的日常支出506,428.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出465,424.13元,占基本支出的91.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,004.67元,占基本支出的8.10%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,863,807.75元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
大学生志愿者西部服务项目经费1,756,852.8元,主要用于发放大学生志愿者生活补助;
大学生创业贷款专项工作经费67,309.65元,主要用于支付本单位使用的大学生志愿者养老保险及相关工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团双柏县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,330,591.25元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加635,503.80元,增长37.49%,完成年初预算的250.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情
1.一般公共服务(类)支出2,154,972.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%,完成年初预算的263.84%。主要用于发放职工工资、办公费及大学生志愿者生活补助;造成预决算差异的主要原因是补发2024年11—12月大学生志愿者生活补贴。
2.外交(类)无支出,情况与上年一致。
3.国防(类)无支出,情况与上年一致。
4.公共安全(类)无支出,情况与上年一致。
5.教育(类)无支出,情况与上年一致。
6.科学技术(类)无支出,情况与上年一致。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,情况与上年一致。
8.社会保障和就业(类)支出113,682.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的250.78%。主要用于缴纳职工养老保险;造成预决算差异的主要原因是职工变动,发放工资月数减少,缴费基数相应减少。
9.卫生健康(类)支出26,147.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的85.12%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是职工变动,发放工资月数减少,基数相应减少。
10.节能环保(类)无支出,情况与上年一致。
11.城乡社区(类)无支出,情况与上年一致。
12.农林水(类)无支出,情况与上年一致。
13.交通运输(类)无支出,情况与上年一致。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,情况与上年一致。
15.商业服务业等(类)无支出,情况与上年一致。
16.金融(类)无支出,情况与上年一致。
17.援助其他地区(类)无支出,情况与上年一致。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,情况与上年一致。
19.住房保障(类)支出35,789.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的95.96%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是职工变动,发放工资月数减少,基数相应减少。
20.粮油物资储备(类)无支出,情况与上年一致。
21.国有资本经营预算(类)无支出,情况与上年一致。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,情况与上年一致。
23.其他(类)支无支出,情况与上年一致。
24.债务还本(类)无支出,情况与上年一致。
25.债务付息(类)无支出,情况与上年一致。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,情况与上年一致。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元,决算为1500.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年318.00元,增长26.90%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为1,500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;
公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出”;
公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;
公务接待费支出决算较上年增加318.00元,增长26.90%;具体是国内接待费支出决算1,500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加318.00元,增长26.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元,支出决算为1,500.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加318.00元,增长26.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为1,500.00元,完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出”;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加318.00元,增长26.90%,具体是国内接待费支出决算1500.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因上级到我部门指导工作次数较上年增加1批次,故费用较上年增加318元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我单位指导共青团工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团双柏县委员会2025年机关运行经费支出41,004.67元,比上年减少1,987.33元,下降4.62%,主要原因是人员变动,发放车改补贴月数较上年减少。单位机关运行经费主要用于发放职工车改补贴和办公费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产主义青年团双柏县委员会资产总额153,003.95元,其中,流动资产148,099.92元,固定资产4,904.03元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,286.01元,其中固定资产减少1,908.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
单位无其他需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门预算:指由政府各部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
(二)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(三)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
(四)基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
(五)项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
(六)商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。
(七)行政运行:指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
(八)奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。