监督索引号53232200121101000
中国共产党双柏县委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度单位整体支出绩效自评情况
十四、2024年度单位整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
中国共产党双柏县委员会宣传部是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门,并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作,为正科级,归口管理县融媒体中心。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。主要职责是:
1.负责组织全县贯彻落实党的宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。
2.统筹协调全县党的意识形态工作。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
4.规划组织全县思想政治工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.拟定全县新闻出版、广播电视业的管理政策并督促落实。
7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理工作。
8.组织协调和督促检查全县精神文明建设工作。
9.拟定全县电影业的管理政策并督促落实。
10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
11.统筹指导全县舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.统筹协调全县对外宣传工作。
13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协调部门开展涉台问题的宣传工作。
14.统筹协调全县新闻发布工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
15.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。
16.指导和协调所属社会科学学会、研究会、协会的工作,负责社会科学学术团体的资格审查;组织和推动学术研究,促进和开展学术交流,为县委、县政府决策提供咨询服务;编制社会科学普及规划,组织普及社会科学知识;协调做好社会科学界知识分子工作;向县委、县政府反映社会科学界的意见和要求,维护社会科学工作者及其团体的合法权益。
17.完成州委宣传部和县委交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
中国共产党双柏县委员会宣传部共设置7个内设机构,包括:办公室、理论教育政策法规社科股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、文化产业发展股、新闻出版(版权)和广播电视股、网络安全和舆情信息股。
下设非独立核算单位2个,分别是:
1.双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心;
2.双柏县精神文明建设工作协调服务办公室。
(二)决算单位构成
中共双柏县委宣传部作为一级主管部门纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
中共双柏县委宣传部2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,事业管理人员4人,机关工勤人员1人。
中共双柏县委宣传部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.高举思想之旗,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终聚焦首要政治任务,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,持续推动党的二十大精神走深走实、落地见效。坚持学思践悟重实效、研究阐释强服务、宣传普及润民心,在把握系统性、增强针对性、突出实效性上持续深入,加大理论学习力度,拓展研究阐释深度,延伸宣传普及广度,做到学思用贯通、知信行统一。持续抓好理论学习。坚持“第一议题”制度,发挥党委(党组)理论学习中心组示范引领作用持续打响“查姆”宣讲团宣讲品牌,创新“理响双柏”“党耀双柏”“廉润双柏”“统惠双柏”“法护双柏”五大宣讲品牌建设,完善宣讲队伍体系,打造新时代党的创新理论宣讲的“双柏样本”。
2.汇聚奋进之力,持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。始终聚焦主题主线,加强和改进正面宣传,持续推进媒体深度融合发展,坚持主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传,进一步强化舆论引导的科学性和精准性,紧扣县委、县政府“一个战略”“两大品牌”“三个定位”“四大产业”“五个双柏”“六个强县”,聚焦招商引资、城市建设、乡村振兴、民生改善等方面工作,深入挖掘成绩亮点,多角度、全方位宣传经济社会发展新进展、新成效、新气象,讲双柏故事,传播双柏声音,凝聚好、宣传好、展示好双柏高质量跨越式发展的磅礴力量、火热实践、万千气象。
3.弘扬文明之风,大力培育和践行社会主义核心价值观。始终聚焦提升社会文明,培育和践行社会主义核心价值观,加强理想信念教育,广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,关爱青少年心理健康,深化移风易俗,提升各族群众文明素质和城乡文明程度。统筹推进文明培育、文明实践、文明创建,以冲刺决胜全国文明城市为引领,扎实推进文明村镇、文明家庭、文明校园等各类创建活动,广泛开展先进典型的推荐选树活动。大力弘扬文明之风,围绕“文化阵地活起来、移风易俗动起来、人文环境靓起来、文化生活热起来、农民精神富起来”为目标,打造农村精神文明建设“新高地”,助推乡村全面振兴。
4.丰富惠民之举,促进文化事业和文化产业繁荣发展。着力提升文化服务水平,坚持以文化人,创新实施各类文化惠民工程,谋划开展一批群众喜闻乐见、有益身心的文体活动,不断满足群众对文化生活的新期待。要深入挖掘历史文化,聚焦传承发展,依托查姆文化、彝医药文化等资源,推动文化活动更加接地气、聚人气、有新意。要推进文旅融合发展,全力推进“绿孔雀乐园”“云药谷”两大文旅项目,着力抓好彝绣产业发展;着力打造节庆文化品牌,高水准办好节庆活动,持续擦亮“中国虎文化之乡”“中国绿孔雀之乡”两大品牌,探索“乡乡有节庆、文化兴乡村”的“双柏实践”,让节庆文化活动“带火”乡村。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中共双柏县委宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共双柏县委宣传部2024年度收入合计5949920.81元。其中:财政拨款收入5067117.81元,占总收入的85.16%;其他收入882803元,占总收入的14.84%。
与上年相比,收入合计减少8430503.48元,下降58.62%。其中:财政拨款收入减少5710906.48元,下降52.99%;其他收入减少2719597元,下降75.49%。
与上年相比,收入合计减少的主要原因是:一是2023年收到中央支持地方公共文化服务体系(县级应急广播体系)建设补助资金4000000.00元、基层公共服务网络标准化建设经费10000.00元、彝绣培训项目经费96000.00元、绿孔雀之乡品牌打造宣传经费299980.00元等资金,2024年无以上收入,财政拨款收入比上年减少5710906.48元;二是2023年收到2023年虎文化节捐赠款3089000.00元、绿孔雀文化季捐赠款458000.00元、2023年“三下乡”捐赠款6000元、基层广播电视公共服务体系以奖代补资金15000.00元、云岭大讲堂经费16800元、道德模范慰问金1600元等资金,2024年无以上收入,其他收入较上年减少2719597元。
二、支出决算情况说明
中共双柏县委宣传部2024年度支出合计5362898.81元。其中:基本支出2478408.17元,占总支出的46.21%;项目支出2884490.64元,占总支出的53.79%。
与上年相比,支出合计减少9276063.57元,下降63.37%。其中:基本支出减少354566.12元,下降12.52%;项目支出减少8921497.45元,下降75.57%。
与上年相比,支出合计减少的主要原因是:一是2024年末人数较2023年减少3人,工资福利支出减少,基本支出减少。二是根据州委、州政府、县委、县政府中心工作要求,2023年启动应急广播建设项目、基层公共服务网络标准化建设项目、绿孔雀之乡品牌打造项目、彝绣培训等项目,(县级应急广播体系)建设补助资金支出4000000.00元、基层公共服务网络标准化建设经费支出10000.00元、彝绣培训项目经费支出96000.00元、绿孔雀之乡品牌打造宣传经费支出299980.00元。同时,举办2023年虎文化节和虎文化节系列活动之绿孔雀文化季,支出捐赠资金3545508.16元,2024年度无此类经费,因此2024年项目支出减少8921497.45元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中共双柏县委宣传部机构正常运转的日常支出2478408.17元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2295473.27元,占基本支出的92.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182934.9元,占基本支出的7.38%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中共双柏县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2884490.64元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为:
双财行〔2024〕45号”第二届健康扶贫联盟“年会宣传工作经费94401.13元;双财行〔2024〕29号2024年财务人员赴上海财经大学专业能力提升培训班培训经费2990元;双财行〔2024〕86号99公益日双柏志愿网络筹款公益项目筹款资金56803元;双财行〔2024〕8号全国文明城市补短板资金746318.51元;双财教〔2024〕73号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设(农家书屋图书增补)专项资金190000元;双财金〔2024〕10号2023年招商引资工作经费35000元;双财行〔2024〕1号中国共产党云南省委员会宣传部汇入省社科重大项目经费200000元;双财行〔2024〕1号春节道德模范、双柏好人、文化文艺工作者慰问经费20000元;社科联汇入新时代文明实践社科普、绿孔雀保护社科普及和志愿服务行动项目经费17378元;州社科联汇入云岭大讲堂经费(授课教师工作经费)2000元;双财行〔2024〕1号社科联汇入2024年“一州市一品牌”科普项目经费3000元;双财行〔2024〕1号楚雄广播电视局汇入基层广播电视公共服务体系以奖代补资金15000元;双财农〔2024〕44号双柏县技能强县(2024年贫困劳动力培训)项目二期(彝绣培训)专项经费1500000元;中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部汇入2024年春节道德模范慰问金1600元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共双柏县委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出5067117.81元,占本年支出合计的94.48%。与上年相比减少5710906.48元,下降52.99%,完成年初预算的132.46%。与上年相比,减少的主要原因是:根据州委、州政府、县委、县政府中心工作要求,2023年启动应急广播建设项目、基层公共服务网络标准化建设项目、绿孔雀之乡品牌打造项目、彝绣培训等项目,支出(县级应急广播体系)建设补助资金4000000.00元、绿孔雀之乡品牌打造宣传经费299980.00元、舞剧《孔雀》联合出品人合作经费1000000元、双柏县新时代文明实践中心建设经费1000000元等资金,2024年度无此类经费,因此2024年一般公共预算财政拨款支出减少5710906.48元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3223531.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.11%,完成年初预算数的89.8%。主要用于:支付人员工资、保险、办公经费等基本支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是:一般公共服务(类)支出预算数3589807.66元,决算数3223531.12元,决算数比预算数减少366276.54元,主要是2024年年初预算基本支出是按照2023年10月份工资花名册在册人数及金额预算,2024年末人数较上年减少3人,人员减少,工资福利支出减少,因此造成预决算差异。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出22378元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成预算数的11.19%。主要用于:新时代文明实践社科普及志愿服务支出17378元、云岭大讲堂支出2000元、2024年“一州市一品牌”科普项目支出3000元。造成预决算差异的主要原因是:预算时预计州社科联会下达社科资金200000元并全部支出,但实际收入与支出均与预算存在差异,实际支出22378元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出15000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于:基层广播电视公共服务体系建设15000元。造成预决算差异的主要原因是:年初未预算此笔款项,根据上级下达专款情况,2024年实际支出基层广播电视公共服务体系建设15000元。
8.社会保障和就业(类)支出294502.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的76.22%。主要用于单位按规定发放退休人员退休费(统筹外养老金)、退休人员管理费,机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。造成预决算差异的主要原因是:2024年年初预算基本支出是按照2023年10月份工资花名册在册人数及金额预算,2024年末人数较上年减少3人,人员减少,由单位缴纳的基本养老保险费减少,因此产生预决算差异。
9.卫生健康(类)支出138971.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%,完成年初预算的68.14%。主要用于:单位职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:2024年年初预算基本支出是按照2023年10月份工资花名册在册人数及金额预算,2024年末人数较上年减少3人,人员减少,由单位缴纳的职工医疗保险减少,因此产生预决算差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1500000元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.97%,年初无此项预算。主要用于双柏县技能强县(2024年贫困劳动力培训)项目二期(彝绣培训)。造成预决算差异的主要原因是:年度中下达了沪滇资金。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出168516元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的81.67%。主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:2024年年初预算基本支出是按照2023年10月份工资花名册在册人数及金额预算,2024年末人数较上年减少3人,人员减少,由单位缴纳的职工住房公积金减少,因此产生预决算差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元,决算为40695元,完成年初预算的94.64%;支出决算较上年减少159.6元,下降0.39%。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000元,决算为30490元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.91%,完成年初预算的101.63%;公务接待费支出年初预算为13000元,决算为10205元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.73%,完成年初预算的78.5%。因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少159.6元,下降0.52%;公务接待费支出决算较上年增加0元,公务接待费与去年持平;具体是国内接待费支出决算10205元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,与上年持平;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000元,支出决算为40695元,完成年初预算的94.64%,支出决算较上年减少159.6元,下降0.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000元,决算为30490元,完成年初预算的101.63%;公务接待费支出年初预算13000元,决算为10205元,完成年初预算的78.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的原因是:公务用车老旧,修理费增加。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算数小于年初预算数的原因是:认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求,进一步压减公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少159.6元,下降0.52%;公务接待费支出决算增加0元,与上年持平,具体是国内接待费支出决算10205元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,与上年持平;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的原因是:公务用车老旧,修理费增加。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费接待费支出决算数小于年初预算数的原因是:认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求,进一步压减公务接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个/次,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传思想文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到本单位调研、检查、指导工作,同时迎接各方面的工作督导和工作检查验收等发生的公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共双柏县委宣传部2024年机关运行经费支出181934.9元,比上年减少23879.99元,下降11.6%,主要原因是认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求,进一步压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于:办公费1986元、水费3000元、电费2658.56元、邮电费17207.16元、会议费1800元、公务接待费10205元、工会经费26388.18元、公务用车运行维护费30490元、其他交通费用88200元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中共双柏县委宣传部资产总额4574170.33元,其中,流动资产651244.35元,固定资产3265726.26元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产657199.72元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少282584.94元,其中固定资产减少798082.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额1524350元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1524350元。授予中小企业合同金额1524350元,其中:授予小微企业合同金额1506748元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200121101111