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索引号:11532300015167583L-/2025-0228001 公开目录:审计工作 发布机构:楚雄州审计局
主题词: 发布日期:2025年02月28日 文  号:
标 题:
楚雄州审计局2025年审计项目计划
成文日期:

楚雄州审计局2025年审计项目计划

一、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,按照省委十一届七次全会、州委十届八次全会和省委、州委经济工作会议部署要求,坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破,系统集成、协调配合,深刻领会五个“必须统筹好”和“更加积极的财政政策”内涵要求,充分发挥审计服务进一步深化全面改革的重要作用,为谱写好中国式现代化楚雄新篇章作出新的更大贡献。

二、主要原则

(一)坚持以党中央集中统一领导为政治统领。深入贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署,完整、准确、全面把握党中央对审计工作的部署要求,围绕党和国家事业发展全局、总体国家安全观、以人民为中心的发展思想、促进党的自我革命开展审计,紧盯“国之大者”“民之关切”谋划年度审计项目。

(二)坚持聚焦主责主业。立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,严格依法履行审计监督职能职责,科学规范开展审计工作,不断提高审计监督质效。

(三)坚持开展立项研究。认真落实研究型审计要求,坚持把立项当课题研究,充分研究立项的必要性和可行性,提出科学合理的审计方案,编制有针对性的审计操作指引,促进提升审计工作质效。

(四)坚持优化审计资源配置。按照“量力而行、尽力而为、精准发力”和“压缩数量、提升质量、打造精品”的总体要求,在保证必审项目资源需求情况下,根据人力资源状况合理确定年度审计项目数量。

三、具体审计项目

2025年楚雄州审计局围绕财政管理、民生领域、资源环保、投资、企业、信息化、经济责任和其他8个方面安排审计项目。

(一)财政管理审计。

1.州本级2024年度预算执行及决算草案编制情况审计。认真贯彻落实习近平总书记对财政工作的重要指示及国务院“一揽子”增量政策、全省财政改革发展工作会议精神,促进积极财政政策提质增效,防范化解地方财政风险。

2.县市政府2024年度预算执行、决算和其他财政收支情况审计。促进下级政府严格预算编制、强化预算管理、规范财政收支行为、优化财政资源配置,推动积极财政政策提质增效和有效防范化解地方财政风险。

3.全州基层“三保”政策执行及财力保障专项审计调查。督促楚雄州各地严格落实“三保”主体责任,切实兜牢、兜实“三保”底线。

4. 全州农业农村部门预算执行情况“一条线”审计。强化预算约束,严肃财经纪律,加强全口径预算管理,促进财政资金提质增效。

(二)民生领域审计

5. 全州疾病预防控制相关政策落实及资金管理使用情况专项审计调查。推动疾病预防控制政策有效落实,促进疾病预防控制体系和能力建设,增进人民群众健康福祉。

6. 中等职业教育相关政策落实及资金管理使用情况专项审计调查。推动中等职业教育改革发展政策有效落实,强化资金资产管理使用安全绩效,促进中等职业教育健康发展。

7.农村公路资金使用情况专项审计调查。推动全州农村公路建设健康有序发展,提高资金使用效益,助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(三)资源环保审计

8.饮用水水源地保护情况专项审计调查。推动饮用水水源地保护区制度建立、改善饮用水水源地环境质量、保障饮用水水源地水质安全,促进生态文明排头兵建设。

9.领导干部自然资源资产离任(任中)审计。推动改善生态环境质量、提高资源利用效率、促进领导干部落实生态文明建设责任制。

(四)投资审计

10.楚雄国家粮食储备库粮库建设项目专项审计调查。督促粮食企业严格贯彻落实国家重大政策措施,促进建设现代化、高效化、智能化的粮食仓储设施,确保粮食安全。

11.重点建设项目竣工决算审计。推进重点建设项目顺利实施,保障建设项目严格执行建设程序,合法合规使用资金,真实反映竣工项目财务状况。

(五)企业审计

12.楚雄州金江能源集团有限公司资产负债和所有者权益审计。促进深化国资国企改革,推动企业做强做优做实主业、防范化解重大风险、维护国有资产安全有效。

13.政府性融资担保公司重大政策措施落实及经营管理情况专项审计调查。推动完善政府性融资担保体系,促进担保公司聚焦主业、规范经营、防范风险、更好服务小微企业和“三农”主体,切实发挥金融服务实体经济的作用。

(六)信息化审计

14.信息化项目建设运营情况专项审计调查。摸清信息系统建设运维总体情况,推动党中央以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署落实。

(七)经济责任审计

15.州管领导干部和县(市)审计局局长经济责任审计。强化领导干部监督管理,促进履职尽责、担当作为,落实依法用权、秉公用权、廉洁用权。

(八)其他审计

16.深化国有文艺院团改革政策执行情况专项审计调查。推动国有文艺院团深化改革,建立健全有效运转机制,完善管理制度。

17. 2024年审计查出问题整改情况专项审计调查。督促各级各部门(单位)切实履行审计整改主体责任,推动审计查出问题改到位、改彻底,更好发挥审计监督“治已病、防未病”作用。